为落实2023年5月屯溪区审计局对集团主要负责人2020年12月至2022年12月任职期间经济责任履行情况整改意见,确保集团固定资产账实相符,2025年6月26日上午,集团战略投资管理部联合财务金融管理部组织召开固定资产盘点工作推进会议,集团以及各权属子公司资产管理部门、财务部门参加会议。
会议指出,各部门要高度重视且要高质量完成审计反馈问题的整改,一要提高思想认识,进一步做好资产实地盘点,摸清固定资产底数,完善盘点清册,规范资产管理,保证资产安全完整,确保信息真实、完整、准确,账实相符。二要细化工作内容,对资产的使用部门、使用人(责任人)、存放地点等关键信息进行详细核对,对照财务资产清单逐一核实,理清盘盈盘亏及调拨情况,做好账务处理。三要高质量完成整改,各部门要积极配合,进一步明确整改时间节点、责任部门及盘点要求,确保固定资产盘点工作按时、高效、高质量完成。
编辑:金秋香
一审:金秋香
二审:蔡婷婷
三审:程学礼