2026年新年伊始,集团纪委聚焦主责主业,深化日常监督,多次组织召开专题会议,统筹督促推进上级审计整改“回头看”、小微工程项目梳理排查整治和2025年度集团内部审计反馈问题整改三项工作,以精准监督推动日常监督常态化、长效化。
在全区审计整改“回头看”专项行动中,针对涉及集团公司10个方面的问题整改,督促责任单位明确分管领导和具体经办人,加强与上级对应审计组的沟通衔接,深入开展自查评估,及时向纪委反馈整改进展情况,扎实推进“回头看”工作落实。面对小微工程招投标领域突出问题整治,指导督促集团上下梳理排查2023年以来实施小微工程项目293个,推动问题自查自纠并建立整改台账,为后续形成问题清单和整改落实奠定基础。2025年,组织集团成立以来限额以下招标采购情况的审计,年初反馈问题27个,集团纪委及时牵头部署整改,逐一落实责任单位,明确整改措施和成效,促进绝大部分问题立行立改,不断发挥审计监督“治已病、防未病”作用。
下一步,集团纪委将持续深化日常监督,重视重点领域和关键环节常态化监督检查,推动压力层层传导、责任逐级压实,为集团公司“十五五”规划开好局、起好步保驾护航。
编辑:姚中华
一审:姚中华
二审:刘妍敏
三审:仇名凛